--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 1 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |02.00.00| | |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | | | | | | |02.01.00| | |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 61.270,65 | 73.610,19 | 785.915,00| 00001 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 13.020,28 | 13.020,28 | 11.984,20 | 135.252,00| 00002 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00770 | | |7011.240-7 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.571,06 | 3.571,06 | 2.448,23 | 20.788,00| 00003 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO | 16.591,34 | 77.861,99 | 88.042,62 | 991.955,00| | | | | | | | | | | | |02.02.00| | |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |7011 | |MANUTENCAO DA CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00004 | | |7011.240-7 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00| 00005 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (CPE) | 16.591,34 | 77.861,99 | 88.042,62 | 1.036.955,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 2 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7002 | |MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | |7002.119-8 |04.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao da secretaria de governo 01 | 0,00 | 10.008,39 | 10.008,39 | 13.000,00| 00035 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 172.602,71 | 179.025,51 | 2.136.735,00| 00006 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 20.522,74 | 20.522,74 | 20.641,83 | 239.292,00| 00008 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 586,84 | 586,84 | 50.000,00| 00771 | | |7002.240-8 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 14.668,69 | 14.668,69 | 14.157,27 | 154.100,00| 00011 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | -0,02 | 784,00 | 784,00 | 24.030,43| 00013 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 11.785,79 | 5.820,52 | 119,75 | 29.070,00| 00020 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00| 00022 | | |7002.240-8 |04.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 63.088,17 | 260.164,28 | 258.843,13 | 925.599,57| 00025 | | | | | | | | | | | | |7010 | |IMPLEMENTAR A INTEGRACAO DA INFORMACAO | | | | | | | |7010.141-5 |04.122 4.4.90.52.00 |certificacao digital 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00036 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.39.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 45.668,00 | 97.006,58 | 13.106,58 | 1.100.000,00| 00032 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.51.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00| 00033 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.895,60| 00037 | | |7010.119-5 |04.126 4.4.90.52.00 |atualizar a infra-estrutura de t.i. 07 | 74.162,80 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.033.900,00| 00038 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.30.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | 26.000,00| 00014 | | |7010.236-7 |04.126 3.3.90.39.00 |integracao dos sistemas administrativos 01 | 60.049,16 | 41.121,24 | 42.052,24 | 450.204,40| 00026 | | | | | | | | | | | | |8002 | |SEGURANCA PATRIMONIAL | | | | | | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 01 | 0,00 | 231.658,00 | 231.658,00 | 435.000,00| 00039 | | |8002.108-4 |06.181 4.4.90.52.00 |ampliacao da frota 05 | 115.120,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00| 00762 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.51.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 6.998,80 | 6.998,80 | 0,00 | 73.100,00| 00034 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 01 | 31.443,00 | 45.952,16 | 45.952,16 | 116.628,00| 00040 | | |8002.120-2 |06.181 4.4.90.52.00 |reestruturacao da guarda municipal 05 | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 | 31.020,00| 00763 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.11.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 982,86 | 692.299,99 | 726.412,95 | 8.285.931,00| 00007 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 2.223,65 | 2.223,65 | 2.223,65 | 41.616,00| 00009 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.90.16.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 256.156,19 | 256.156,19 | 256.156,19 | 855.000,00| 00010 | | |8002.226-7 |06.181 3.1.91.13.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 135.890,45 | 135.890,45 | 137.474,70 | 1.674.788,00| 00012 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 1.955,85 | 14.811,32 | 14.811,32 | 103.817,00| 00016 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 20.794,40 | 0,00 | 0,00 | 48.347,00| 00764 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.33.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00021 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00765 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00766 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 01 | 113.670,34 | 14.175,17 | 14.425,17 | 300.591,00| 00028 | | |8002.226-7 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao da guarda municipal 05 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 136.836,00| 00808 | | | | | | | | | | | | |8004 | |DEFESA CIVIL | | | | | | | |8004.119-9 |06.182 4.4.90.52.00 |aqusicao de equipamentos p/avaliacao e mapeamento 01 | 0,00 | 0,00 | 692,00 | 9.920,00| 00041 | | | | | de areas de risco | | | | | | | |8004.120-1 |06.182 4.4.90.52.00 |aquisicao de meios p/assistencia em emergencias 01 | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 117.080,00| 00042 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.30.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00017 | | |8004.227-2 |06.182 3.3.90.39.00 |desenvolvimento cultural em prevencao de acidentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00030 | | |8004.227-4 |06.182 3.3.90.30.00 |monit. e planos prevent. de vulnerab. em areas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00018 | | | | | urbanas e rurais | | | | | | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.30.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.620,00| 00019 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.36.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 0,00 | 0,00 | 3.610,00 | 58.180,00| 00024 | | |8004.227-5 |06.182 3.3.90.39.00 |socorro e assitencia em emergencias 01 | 446,91 | 677,49 | 677,49 | 77.800,00| 00031 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 3 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |03.00.00| | |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | | | | | | |03.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8005 | |GESTAO DE SEGURANCA | | | | | | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00015 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00023 | | |8005.227-6 |06.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 1.774,30 | 13.867,50 | 13.867,50 | 350.000,00| 00027 | | | | | | | | | | | | |8007 | |SISTEMA DE SEGURANCA URBANA | | | | | | | |8007.244-0 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao do servico de videomonitoramento 01 | 9.648,00 | 11.013,77 | 11.013,77 | 383.500,00| 00029 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 1.056.160,08 | 2.051.645,48 | 2.000.935,44 | 19.538.901,00| | | | | | | | | | | | |03.05.00| | |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | | |5015 | |SOROCABA TOTAL | | | | | | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.35.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521.500,00| 00043 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00044 | | |5015.255-3 |04.122 3.3.90.39.00 |sorocaba total 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598.000,00| 00784 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 01 | 0,00 | 1.705.226,41 | 940.708,85 | 8.736.000,00| 00045 | | |5015.138-4 |15.782 4.4.90.51.00 |obras do sistema viario 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100.000,00| 00046 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |UNIDADE DE EXECUCAO DE PROGRAMA | 0,00 | 1.705.226,41 | 940.708,85 | 42.955.500,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRET.DO GOVERNO E PLANEJAMENTO (SGP) | 1.056.160,08 | 3.756.871,89 | 2.941.644,29 | 62.494.401,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 4 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |04.00.00| | |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | | | | | | |04.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 01 | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 152.000,00| 00054 | | |7003.108-1 |02.061 4.4.90.52.00 |reestruturacao fisica, sistemas e capacitacao 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00| 00813 | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.30.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 8.695,73 | 300,00 | 300,00 | 100.000,00| 00051 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.226-3 |03.122 3.3.90.36.00 |consultoria juridica e contencioso judicial e 01 | 22.137,01 | 22.136,41 | 27.549,45 | 270.000,00| 00052 | | | | | extra-judicial | | | | | | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 57.714,31 | 525.681,05 | 532.256,46 | 5.879.473,00| 00047 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 3.288,09 | 3.288,09 | 3.262,11 | 72.828,00| 00048 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 7.288,09 | 7.288,09 | 80.000,00| 00049 | | |7003.243-2 |03.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 79.147,38 | 79.147,38 | 78.466,81 | 826.748,00| 00050 | | |7003.243-2 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 101.460,79 | 72.879,10 | 76.365,68 | 828.000,00| 00053 | |04.01.02| | |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | | | | | | | | | | | | | |7003 | |ADVOCACIA MUNICIPAL | | | | | | | |7003.119-6 |03.122 4.4.90.52.00 |reestruturacao do procon 03 | 7.868,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00056 | | |7003.243-3 |03.122 3.3.90.39.00 |manutencao do procon 01 | 1.875,82 | 1.267,40 | 1.267,40 | 35.000,00| 00055 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |AREA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR - PROCON | 9.743,82 | 1.267,40 | 1.267,40 | 45.000,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 282.187,13 | 717.967,52 | 732.736,00 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS (SEJ) | 282.187,13 | 717.967,52 | 732.736,00 | 8.401.049,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 5 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |05.00.00| | |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | | | | | | |05.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7007 | |ADMINISTRACAO | | | | | | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.51.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 0,00 | 18.669,20 | 18.669,20 | 36.000,00| 00072 | | |7007.119-7 |04.122 4.4.90.52.00 |modernizacao, ampliacao e adequacao administrativa 01 | 485,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00| 00074 | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.11.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 24.279,58 | 643.360,78 | 686.683,34 | 6.321.955,00| 00057 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 19.759,56 | 19.759,56 | 19.112,18 | 176.868,00| 00058 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.16.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 55.058,45 | 55.058,45 | 300.000,00| 00059 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.90.34.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 212.715,68 | 62.317,54 | 61.303,80 | 513.185,00| 00758 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.1.91.13.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 97.439,94 | 97.439,94 | 94.624,66 | 1.188.120,00| 00060 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.30.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 85.444,94 | 95.776,43 | 118.673,29 | 1.180.000,00| 00062 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.35.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.215,00| 00065 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.36.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 7.920,00 | 660,00 | 32.200,28 | 432.000,00| 00066 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | |7007.240-0 |04.122 3.3.90.39.00 |modernizacao, ampliacao, adequacao e manutencao 01 | 93.326,63 | 233.336,57 | 355.248,16 | 2.765.954,00| 00068 | | | | | dos servicos administrativos (sead) | | | | | | | | | | | | | | | | | |8003 | |APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV | | | | | | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00| 00073 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.51.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.068,63| 00800 | | |8003.126-6 |06.181 4.4.90.52.00 |manutencao do servico publico estadual e federal 01 | 1.117,60 | 4.050,00 | 14.850,00 | 29.960,00| 00075 | | |8003.226-8 |06.181 3.3.30.41.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.846,00| 00061 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.30.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 8.358,17 | 2.220,80 | 2.220,80 | 181.000,00| 00063 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.226-8 |06.181 3.3.90.39.00 |colaboracao para o custeio e investimento do corpo 01 | 4.010,90 | 11.328,65 | 11.328,65 | 210.040,00| 00069 | | | | | de bombeiros | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 810,00 | 285,60 | 822,00 | 47.200,00| 00064 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 23.886,40 | 23.886,40 | 22.263,45 | 248.000,00| 00067 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 01 | 112.457,05 | 113.075,08 | 60.621,08 | 894.800,00| 00070 | | | | | l | | | | | | | |8003.232-8 |06.181 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos publicos federal e estadua 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00071 | | | | | l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 692.011,45 | 1.381.225,00 | 1.553.679,34 | 15.367.211,63| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA ADMINISTRACAO (SEAD) | 692.011,45 | 1.381.225,00 | 1.553.679,34 | 15.367.211,63| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 6 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |7001 | |ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO | | | | | | | |7001.120-6 |04.122 4.4.90.52.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00| 00121 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 12.050,31 | 40.303,12 | 40.303,12 | 847.624,00| 00076 | | |7001.223-4 |04.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 7.000,34 | 7.000,34 | 6.434,87 | 140.527,00| 00088 | | |7001.223-4 |04.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00101 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.11.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 229.539,52 | 255.312,18 | 2.988.959,00| 00077 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.90.16.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 43.165,11 | 43.165,11 | 560.000,00| 00082 | | |7001.230-7 |04.122 3.1.91.13.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 38.011,29 | 38.011,29 | 46.183,42 | 508.147,00| 00089 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.30.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 1.382,50 | 5.451,46 | 5.451,46 | 34.200,00| 00096 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00| 00106 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.36.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 61.200,00| 00773 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 01 | 107.335,10 | 2.657,97 | 2.122,93 | 139.700,00| 00107 | | |7001.230-7 |04.122 3.3.90.39.00 |fiscalizacao de posturas 05 | 405.159,79 | 5.455,83 | 5.245,83 | 491.800,00| 00108 | | |7001.120-3 |04.124 4.4.90.52.00 |controle interno 01 | 47.188,80 | 450,00 | 0,00 | 78.855,00| 00122 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.11.00 |controle interno 01 | 0,00 | 87.652,06 | 89.443,46 | 1.059.840,00| 00078 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.90.16.00 |controle interno 01 | 0,00 | 1.416,36 | 1.416,36 | 25.000,00| 00083 | | |7001.224-3 |04.124 3.1.91.13.00 |controle interno 01 | 22.005,20 | 22.005,20 | 12.765,41 | 202.722,00| 00090 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.30.00 |controle interno 01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 25.200,00| 00097 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.33.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00102 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.35.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00| 00104 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.39.00 |controle interno 01 | 101.596,46 | 143.233,61 | 143.233,61 | 1.220.800,00| 00109 | | |7001.224-3 |04.124 3.3.90.47.00 |controle interno 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.400,00| 00114 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00123 | | |7001.120-4 |04.129 4.4.90.52.00 |fiscalizacao tributaria 07 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 | 135.000,00| 00124 | | |7001.120-5 |04.129 4.4.90.52.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 33.534,00 | 33.534,00 | 40.000,00| 00125 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.11.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 14.287,72 | 126.433,35 | 124.413,35 | 1.622.371,00| 00079 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.90.16.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 634,41 | 634,41 | 634,41 | 5.000,00| 00084 | | |7001.224-4 |04.129 3.1.91.13.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 19.154,01 | 19.154,01 | 17.651,96 | 206.791,00| 00091 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.30.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 350,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 29.900,00| 00098 | | |7001.224-4 |04.129 3.3.90.39.00 |fiscalizacao tributaria 01 | 539.117,52 | 198.516,90 | 198.669,23 | 1.873.011,00| 00110 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.11.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 53.221,88 | 53.221,88 | 741.000,00| 00080 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.16.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 1.744,88 | 1.744,88 | 30.000,00| 00085 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.90.34.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 11.948,34 | 9.956,93 | 9.956,93 | 150.000,00| 00087 | | |7001.224-5 |04.129 3.1.91.13.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 9.346,64 | 9.346,64 | 9.471,51 | 81.843,00| 00092 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.30.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 0,00 | 2.022,00 | 2.022,00 | 78.000,00| 00099 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.39.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | -3.764,80 | 9.236,35 | 10.768,89 | 581.800,00| 00111 | | |7001.224-5 |04.129 3.3.90.92.00 |lancamento e cobranca de tributos 01 | 38.797,73 | 29.572,55 | 24.985,49 | 854.000,00| 00119 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.11.00 |cobranca da divida ativa 01 | 9.712,80 | 85.616,08 | 90.241,03 | 1.154.331,00| 00081 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00802 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.90.16.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 516,18 | 516,18 | 20.000,00| 00086 | | |7001.224-7 |04.129 3.1.91.13.00 |cobranca da divida ativa 01 | 14.361,32 | 14.361,32 | 14.501,00 | 157.536,00| 00093 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.30.00 |cobranca da divida ativa 01 | 1.000,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | 36.000,00| 00100 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.33.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.357,24| 00103 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.35.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00105 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.36.00 |cobranca da divida ativa 01 | 0,00 | 0,00 | 5.116,00 | 62.000,00| 00774 | | |7001.224-7 |04.129 3.3.90.39.00 |cobranca da divida ativa 01 | 182,49 | 26.030,17 | 23.123,17 | 314.842,76| 00112 | | | | | | | | | | | | |9001 | |CONTRIBUICOES A UNIAO | | | | | | | |9001.000-1 |04.122 3.3.90.47.00 |pasep - geral 01 | 254.273,03 | 254.273,03 | 254.433,03 | 3.950.000,00| 00113 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 7 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |06.00.00| | |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | | | | | | |06.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |9001.000-5 |10.301 3.3.90.47.00 |pasep - saude 01 | 183.325,94 | 183.325,94 | 183.325,94 | 2.004.000,00| 00115 | | |9001.002-1 |12.361 3.3.90.47.00 |pasep - educacao 01 | 157.410,72 | 157.410,72 | 157.410,72 | 1.446.000,00| 00116 | | | | | | | | | | | | |9002 | |SERVICO DA DIVIDA | | | | | | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.21.00 |servico da divida interna - geral 01 | 664.530,99 | 664.530,99 | 664.530,99 | 6.840.889,00| 00094 | | |9002.000-6 |28.843 3.2.90.22.00 |servico da divida interna - geral 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.400,00| 00095 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.71.00 |servico da divida interna - geral 01 | 1.011.180,83 | 725.909,63 | 725.909,63 | 7.236.668,00| 00127 | | |9002.000-6 |28.843 4.6.90.91.00 |servico da divida interna - geral 01 | 61.204,17 | 61.204,17 | 61.204,17 | 1.703.877,00| 00128 | | | | | | | | | | | | |9003 | |INDENIZACOES | | | | | | | |9003.001-2 |28.846 3.3.90.93.00 |indenizacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 40.500,00| 00120 | | | | | | | | | | | | |9004 | |PRECATORIOS JUDICIAIS | | | | | | | |9004.001-4 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza alimenticia 01 | 277,64 | 923,72 | 2.800,33 | 656.200,00| 00117 | | |9004.001-5 |28.846 3.3.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 9.423,89 | 9.423,89 | 9.304,61 | 53.500,00| 00118 | | |9004.001-5 |28.846 4.5.90.91.00 |precatorios judiciais de natureza nao alimenticia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00| 00126 | | | | | | | | | | | | |9999 | |RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |9999.900-1 |99.999 9.9.90.99.00 |para suplementacoes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00| 00129 | | |9999.900-2 |99.999 9.9.90.99.00 |para passivos contingentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00| 00130 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 3.738.985,18 | 3.306.941,61 | 3.365.984,09 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DE FINANCAS (SEF) | 3.738.985,18 | 3.306.941,61 | 3.365.984,09 | 44.957.891,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 8 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.124-0 |08.243 4.4.90.52.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00228 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.51.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00224 | | |4001.124-2 |08.243 4.4.90.52.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00229 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 66.411,91 | 66.411,91 | 52.124,91 | 223.000,00| 00140 | | |4001.238-6 |08.243 3.3.50.43.00 |apoio as entidades de atendimento a juventude 01 | 0,00 | 126.451,00 | 119.134,00 | 1.517.412,00| 00141 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.30.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00| 00169 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.36.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00| 00193 | | |4001.245-9 |08.243 3.3.90.39.00 |cursos de iniciacao profissional 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00210 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 10.800,00| 00142 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.90.39.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00211 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.50.43.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00| 00809 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00170 | | |4001.246-1 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto travessia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00212 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.30.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00171 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.36.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00194 | | |4001.246-2 |08.243 3.3.90.39.00 |medida de prestacao de servico a comunidade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00| 00213 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.30.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 11.000,00| 00172 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.33.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00185 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.36.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 21.624,61 | 22.734,61 | 180.000,00| 00195 | | |4001.246-3 |08.243 3.3.90.39.00 |projeto educarte 01 | 0,00 | 3.710,00 | 3.710,00 | 100.000,00| 00214 | | |4001.246-8 |08.243 3.3.50.43.00 |centro de referencia especializada de assistencia 05 | 6.200,00 | 6.200,00 | 3.100,00 | 43.000,00| 00143 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.30.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00173 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.33.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00186 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.36.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 12.000,00| 00196 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.246-8 |08.243 3.3.90.39.00 |centro de referencia especializada de assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00215 | | | | | social creas | | | | | | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.36.00 |protagonismo juvenil 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00| 00792 | | |4001.252-2 |08.243 3.3.90.39.00 |protagonismo juvenil 01 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00| 00216 | | |4001.256-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 90-incluir subvencao entidade "projeto esperan- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00144 | | | | | ca de acao e integracao social - peais" | | | | | | | |4001.256-7 |08.243 3.3.50.43.00 |em 98-incluir subvencao entidade "associacao da ig 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00145 | | | | | reja restaurando vidas" | | | | | | | |4001.257-2 |08.243 3.3.50.43.00 |em 192-incluir subvencao entidade "centro apoio e 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00146 | | | | | aprendizado ao jovem - zeca camargo" | | | | | | | |4001.257-5 |08.243 3.3.50.43.00 |em 195-aumento subvencao "lar educandario bezerra 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00147 | | | | | de menezes" | | | | | | | |4001.257-8 |08.243 3.3.50.43.00 |em 201-incluir subvencao entidade "associacao des- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00148 | | | | | portiva bandeirantes sorocaba" | | | | | | | |4001.258-1 |08.243 3.3.50.43.00 |em 216-aumento subvencao entidade "amor em cristo" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00149 | | |4001.258-3 |08.243 3.3.50.43.00 |em 218-aumentar subvencao entidade "instituto hum- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00150 | | | | | berto de campos" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.141-6 |08.241 4.4.90.52.00 |atencao ao idoso 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00227 | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 9 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00166 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00183 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00| 00190 | | |4004.213-6 |08.241 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa idosa 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00207 | | |4004.213-9 |08.241 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento ao idoso 01 | 0,00 | 16.177,00 | 16.177,00 | 194.124,00| 00136 | | | | | | | | | | | | |4005 | |ATENCAO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | | | | | | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.30.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00167 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.33.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00184 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.36.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 25.000,00| 00191 | | |4005.214-0 |08.242 3.3.90.39.00 |atendimento a pessoa portadora de deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00| 00208 | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 01 | 0,00 | 42.445,00 | 39.416,00 | 506.940,00| 00137 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.214-6 |08.242 3.3.50.43.00 |apoio a entidade de atendimento as pessoas porta- 05 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 259.000,00| 00138 | | | | | dora de deficiencia | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00168 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.30.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 6.000,00| 00779 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 3.568,31 | 3.568,31 | 19.000,00| 00192 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.36.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00778 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.246-4 |08.242 3.3.90.39.00 |centro integrado de apoio a pessoa com deficiencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00| 00209 | | | | | ciapd | | | | | | | |4005.258-5 |08.242 3.3.50.43.00 |em 220-aumentar subvencao entidade "asac" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00| 00139 | | | | | | | | | | | | |4007 | |GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00226 | | |4007.123-9 |04.122 4.4.90.52.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00| 00781 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.11.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 2.815,35 | 320.603,13 | 343.389,26 | 4.424.037,00| 00131 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 9.110,72 | 9.110,72 | 8.492,44 | 156.060,00| 00132 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.16.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 40.297,82 | 40.297,82 | 240.000,00| 00133 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.90.34.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 0,00 | 22.395,23 | 22.395,23 | 250.000,00| 00134 | | |4007.215-2 |08.122 3.1.91.13.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 58.726,58 | 58.726,58 | 56.365,18 | 599.791,00| 00135 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 24.000,00| 00164 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.33.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 4.768,60 | 823,04 | 823,04 | 6.000,00| 00182 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 21.562,96 | 21.562,96 | 4.595,38 | 42.000,00| 00189 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 01 | 60.420,39 | 38.150,29 | 55.340,12 | 993.904,00| 00205 | | |4007.215-2 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao dos servicos administrativos 03 | 4.589,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00| 00780 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.30.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 6.000,00| 00165 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.36.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00804 | | |4007.246-5 |08.122 3.3.90.39.00 |manutencao e apoio aos conselhos municipais 01 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 7.000,00| 00206 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00| 00174 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.36.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | -7.543,33 | -7.543,33 | 20.456,67 | 260.000,00| 00197 | | |4007.215-7 |08.244 3.3.90.47.00 |manutencao do conselho tutelar 01 | 6.889,73 | 6.889,73 | 10.277,41 | 49.000,00| 00223 | | |4007.215-8 |08.244 3.3.90.30.00 |manutencao do conselho de assistencia social 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00175 | | | | | | | | | | | | |4009 | |ENFRENTAMENTO A POBREZA | | | | | | | |4009.230-9 |08.244 3.3.50.43.00 |apoio a entidades de atendimento a pessoas de baix 01 | 0,00 | 32.494,00 | 32.494,00 | 389.928,00| 00151 | | | | | a renda | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 10 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.30.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00176 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.36.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00| 00198 | | |4009.246-7 |08.244 3.3.90.39.00 |programa esmola nao da futuro 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00217 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00| 00199 | | |4009.247-8 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes em situacao de emergencia 05 | 2.395,92 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00| 00218 | | | | | | | | | | | | |4012 | |IMPLANT.CENTRO REF.ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | | | | | | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.51.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00| 00225 | | |4012.125-9 |08.244 4.4.90.52.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00| 00230 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 01 | 8.227,62 | 8.227,62 | 8.227,62 | 30.300,00| 00177 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00815 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00| 00187 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 01 | 0,00 | 18.270,00 | 32.710,00 | 179.000,00| 00200 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00760 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 01 | 9.595,67 | 0,00 | 7.708,34 | 110.700,00| 00219 | | |4012.231-2 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a familias carentes 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00| 00761 | | | | | | | | | | | | |4013 | |ACAO CIDADA | | | | | | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.30.00 |atendimento a municipes 01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 2.000,00| 00178 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.33.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00| 00188 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.36.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00| 00201 | | |4013.231-3 |08.244 3.3.90.39.00 |atendimento a municipes 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00220 | | | | | | | | | | | | |4022 | |CAMARA DE MEDIACAO | | | | | | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.30.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00| 00179 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.36.00 |mediacao de conflitos 01 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 38.000,00| 00202 | | |4022.247-0 |08.244 3.3.90.39.00 |mediacao de conflitos 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00| 00221 | | | | | | | | | | | | |4023 | |PROGRAMA DE ATENCAO AO MUNICIPE | | | | | | | |4023.247-1 |08.244 3.3.90.32.00 |material de distribuicao gratuita 01 | 2.901,24 | 19.880,00 | 19.880,00 | 915.000,00| 00181 | | |4023.247-2 |08.244 3.3.90.36.00 |lei 1005 - prole gemelar 01 | 0,00 | 59.096,00 | 59.096,00 | 800.000,00| 00203 | | |4023.247-3 |08.244 3.3.90.39.00 |plantao de atendimento ao municipe 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00| 00222 | | | | | | | | | | | | |4024 | |PROGAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | | | | | | | |4024.247-5 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de defesa da mulher 01 | 0,00 | 23.851,00 | 23.851,00 | 286.212,00| 00152 | | |4024.259-0 |08.244 3.3.50.43.00 |em 249-incluir subvencao entidade "sociedade ami- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00153 | | | | | gos do bairro vila maria dos prazeres" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 01 | 3.299,07 | 18.659,07 | 18.659,07 | 373.320,00| 00154 | | | | | es | | | | | | | |4025.247-6 |08.244 3.3.50.43.00 |atendimento a entidades de apoio a familias carent 05 | 12.295,35 | 12.295,35 | 12.295,35 | 108.000,00| 00155 | | | | | es | | | | | | | |4025.256-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 183-incluir subvencao entidade "fap assistencia 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00156 | | | | | social e filantropia amor ao proximo | | | | | | | |4025.257-7 |08.244 3.3.50.43.00 |em 200-incluir subvencao entidade "vocacao futura" 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00157 | | |4025.258-6 |08.244 3.3.50.43.00 |em 221-incluir subvencao entidade "sociedade 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00| 00158 | | | | | washington luiz" | | | | | | | |4025.258-9 |08.244 3.3.50.43.00 |em 246-aumentar subvencao entidade "movimento re- 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00| 00159 | | | | | novacao pela paz" | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |07.00.00| | |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | | | | | | |07.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |4025.259-2 |08.244 3.3.50.43.00 |em 253-aumentar subvencao entidade "fundacao bom 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00| 00160 | | | | | pastor" | | | | | | | | | | | | | | | | | |4026 | |PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOA DEP.QUIMICA | | | | | | | |4026.247-7 |08.244 3.3.50.43.00 |arendimento a entidades de apoio ao dependente qui 01 | 0,00 | 15.056,00 | 15.056,00 | 180.672,00| 00161 | | | | | mico | | | | | | | | | | | | | | | | | |4027 | |TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | | | | | |4027.247-9 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social basica 02 | 21.088,74 | 21.088,74 | 21.088,74 | 254.000,00| 00162 | | |4027.248-0 |08.244 3.3.50.43.00 |programa de atencao social especial 02 | 21.981,25 | 21.981,25 | 21.981,25 | 264.000,00| 00163 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.30.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00180 | | |4027.248-1 |08.244 3.3.90.36.00 |beneficio de prestacao continuada - bpc 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00| 00204 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |GABINETE DO SECRETARIO | 346.337,27 | 1.073.783,03 | 1.121.089,75 | 15.270.200,00| | | | | | | | | | | | |07.04.00| | |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 01 | 8.324,98 | 8.324,98 | 8.324,98 | 124.500,00| 00232 | | |4001.238-5 |08.243 3.3.50.43.00 |atendimento ao adolescente 05 | 9.446,40 | 9.446,40 | 9.446,40 | 52.000,00| 00233 | | |4001.246-0 |08.243 3.3.50.43.00 |peti - prog.erradicacao do trabalho infantil 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00| 00234 | | | | | | | | | | | | |4004 | |ATENCAO AO IDOSO | | | | | | | |4004.213-6 |08.241 3.3.50.43.00 |atendimento a pessoa idosa 05 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 11.000,00| 00231 | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.571,38 | 19.571,38 | 19.571,38 | 241.500,00| | | | | | | | | | | | |07.06.00| | |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |4001 | |ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | | | | | | |4001.248-4 |04.243 3.3.50.43.00 |repasse de doacao do fundo municipal dos diretos d 03 | 135.497,37 | 135.497,37 | 135.497,37 | 632.000,00| 00235 | | | | | a crianca e adolescente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |FDO.MUN.DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE | 135.497,37 | 135.497,37 | 135.497,37 | 632.000,00| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |SECRETARIA DA CIDADANIA (SECID) | 501.406,02 | 1.228.851,78 | 1.276.158,50 | 16.143.700,00| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Sorocaba CONAM | | | | BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA POR ELEMENTO | | | | DATA 17/07/2008 Mes : 06 / 2008 Pagina 12 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Orgao |Programacao|Funcional Economica |Descricao Fonte C.Apl | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Pago no Mes | Dotacao | Numero | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | |08.00.00| | |SECRET.DA HAB.,URBAN.E MEIO AMB.(SEHAUM) | | | | | | |08.01.00| | |GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |5005 |